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==== Gerar pedido de compras ====
==== Gerar Pedido de Compras ====


*Itens -> Gerar Pedido -> "Nr. do Pedido" e então -> Gerar Pedido
*Itens →  Gerar Pedido →  "Nr. do Pedido" e então →  Gerar Pedido


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==== Recebimento de Nota fiscal de Entrada ====
==== Recebimento de Nota Fiscal de Entrada ====


* Quando a CFOP estiver para “Forçar Movimento de Estoque” SIM o produto aparecerá nesta tela, informar a quantidade NR do lote e validade e “SALVAR”.
* Quando a CFOP estiver para “Forçar Movimento de Estoque” SIM o produto aparecerá nesta tela, informar a quantidade NR do lote e validade e “SALVAR”.
* Quando a CFOP estiver para “Forças Movimento de Estoque” NÃO, neste caso não será necessário efetuar nenhuma liberação nesta tela.
* Quando a CFOP estiver para “Forças Movimento de Estoque” NÃO, neste caso não será necessário efetuar nenhuma liberação nesta tela.
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==== Entrada de Nota Fiscal de Entradas: ====
* Nota Fiscal eletrônica deverá procurar o xml da nota fiscal e clicar em (transferir)
* Nota Fiscal formulário para situações que não tem o xml para anexar.
* Quando informado o xml o preenchimento da nota fiscal será feito preenchido alguns campos automaticamente.
* Para nota fiscal formulário deverá ser feito de forma manual.
* Aba Corrigir CFOP para alterar a CFOP.
* Aba Contas a Pagar para editar os vencimentos de pagamento.
* Informe o Grupo e Subgrupo Financeiro, clicar em salvar e depois liberar.
* Após Liberar a nota fiscal aparecerá no Financeiro – Contas a Pagar – Status documentos pendentes.
[[Arquivo:Entrada.png|nenhum|miniaturadaimagem|683x683px]]
==== Pedido de Compras ====
* Recebimento Parcial: Consulte o pedido gerado, na aba de itens poderá desmembrar o recebimento do produto com datas de “Previsão de Entregas” diferentes para o mesmo produto, após desmembrar o item, clicar no botão “Auxiliar” bloquear e deixar apenas o item que deverá ser liberado com status LIBERADO, clique em liberar que será feito a liberação apenas do item selecionado com status liberado.
* Para alterar o status do item de bloqueado para liberado basta editar o item e salvar que o status será alterado.
* Pedido de Compras poderá ser liberado total, após a cotação do produto poderá gerar o pedido e aguardar a entrega do mesmo, após a chegado dos itens deverá pesquisar o pedido e liberar para gerar a nota fiscal de entrada, para está situação após a liberação do pedido, deverá entrar no menu compras – manutenção – nota fiscal de entrada e efetuar a entrada da nota fiscal e liberar.
=== Nota fiscal de entrada com XML ===
==== Geração com XML ====
* Informe condição de pagamento, operação de CFOP
* Selecione o XML recebido e clique no botão “LER XML”
[[Arquivo:Xml.png|nenhum|miniaturadaimagem|694x694px]]
* Clique em “EDITAR” e selecione o produto cadastrado no TAFY e clique em “SALVAR”
* Depois de alterar os produtos clicar no botão “GERAR NOTA”
* Após a geração da nota fiscal de entrada, caso o cliente não tenha cadastro de fornecedor, cotação e pedido serão feitos de forma automática.
[[Arquivo:Liberação nf.png|nenhum|miniaturadaimagem|678x678px]]
* Depois de efetuar a conferência “Liberar” a nota fiscal para dar entrada no Contas a Pagar.
=== Contas a Pagar (Antecipado) Vinculado a Nota Fiscal de Entrada ===
Financeiro/Contas a pagar -> Lançamentos
==== Lançamento Contas a Pagar ====
* Lançamento de títulos – condição de pagamento antecipado/parcelado.
* Informe no campo motivo com o número do pedido do fornecedor, lembrando que este número deverá ser o mesmo que será lançado na nota fiscal de entrada do fornecedor.
* No número da nota fiscal pode ser o mesmo do pedido, pois após a liberação da nota fiscal irá atualizar para o número da nota fiscal de entrada vinculando ao pedido de compras do fornecedor.
[[Arquivo:Contas a pagar.png|nenhum|miniaturadaimagem|678x678px]]
* Baixar da primeira parcela:
[[Arquivo:Primeira parcela contas a pagar.png|nenhum|miniaturadaimagem|678x678px]]
==== Cotação de Compras ====
* Escolher a condição de pagamento igual a feita no lançamento do financeiro (antecipado a vista/parcelas). Ou se preferir criar uma condição de pagamento que tenha opção (antecipado) apenas para este tipo de lançamento, para não interferir nas condições de pagamento de vendas.
* Efetuar o recebimento da nota fiscal e informar no campo PEDIDO DO FORNECEDOR o numero do pedido o mesmo utilizado no lançamento do contas a pagar.
[[Arquivo:Cotação compras - contas a pagar.png|nenhum|miniaturadaimagem|678x678px]]
==== CFOP ====
* Menu → Fiscal → Manutenção → CFOP
[[Arquivo:Cfop contas a pagar1.png|nenhum|miniaturadaimagem|698x698px]]
==== Condição de Pagamento ====
*Menu → Básicos → Manutenção → Condições de Pagamento
[[Arquivo:Condição de pagamento.png|nenhum|miniaturadaimagem|693x693px]]
==== Liberação da Nota fiscal ====
* Após a Liberação da Nota fiscal é alterado o número da nota do lançamento vinculando a nota fiscal liberada ao contas a pagar já cadastrado anteriormente.
[[Arquivo:Nr da nota contas a pagar.png|nenhum|miniaturadaimagem|697x697px]]
== '''Nota Fiscal - Serviço''' ==
'''O que cadastrar antes de fazer o lançamento da nota fiscal de entrada:'''
{| class="wikitable"
|'''Tipos de Serviços'''
|Menu Fiscal – Manutenção – Tipos de Serviços
|-
|'''ISS por Tipo Serviço'''
|Menu Fiscal – Manutenção – ISS por Tipo Serviço
|}
=== Cotação de Compras/Serviços: ===
* Após efetuar os cadastros acima poderá fazer o lançamento da nota fiscal (Serviço):
[[Arquivo:Image-cotacao1.png|nenhum|miniaturadaimagem|491x491px]]
* Na aba itens deverá selecionar o Tipo de Operação -> Serviços, selecione o CFOP de entrada
e o produto com a descrição PREST DE SERVIÇOS para está operação só poderá ser utilizado o
código do produto (descrição) informado na ativação do recurso:
'''Observação''': Lembrando que o código da descrição do Serviço será fixado no cadastro do cliente (TAFY)
[[Arquivo:Image-itens1.png|nenhum|miniaturadaimagem|652x652px]]
* Após informar o Tipo de Serviço irá carregar os impostos pré cadastrados:
[[Arquivo:Image-imposto iss.png|682x682px]]
* '''Observação''': Caso seja, necessário alterar o valor o usuário deverá excluir o lançamento do itens e lançar novamente
não é possível editar ou atualizar itens de Serviço, apenas excluir e lançamento novamente:
[[Arquivo:Image-itens4.png|nenhum|miniaturadaimagem|672x672px]]
* Será apresentando o valor total de produtos/serviços e o valor total da cotação já com desconto do imposto  retido:
[[Arquivo:Image-itens5.png|nenhum|miniaturadaimagem|672x672px]]
==== Entrada de Nota Fiscal/Serviços: ====
* Após gerar o pedido poderá deverá efetuar o recebimento da NF no mesmo formulário de cotação de compras - Aba Recebimento:
[[Arquivo:Image-nota fiscal entrada2.png|nenhum|miniaturadaimagem|624x624px]]
[[Arquivo:Image-NF liberada.png|nenhum|miniaturadaimagem|621x621px]]
* Contas a Pagar - Nota Fiscal de Serviço (valor já com desconto da retenção de imposto)
[[Arquivo:Image-contas a pagar servicos.png|nenhum|miniaturadaimagem|629x629px]]
* Módulo Fiscal - Relatório -> Imposto Retidos por NF de Serviços, para conferência dos impostos:
[[Arquivo:Image-relatório imposto retido.png|nenhum|miniaturadaimagem|665x665px]]

Edição atual tal como às 13h58min de 3 de abril de 2025

Menu

O que fazer antes de cadastrar o fornecedor

Cadastrar Segmento/Atividades de Fornecedores Menu Básicos – Manutenção – Segmento/ Atividades (Fornecedor)
Cadastrar Condição de Pagamento Menu – Básicos – Manutenção
Cadastrar Assuntos para Follow up Menu – Básicos – Manutenção

*Cadastro de assuntos para ocorrência com fornecedor.

Cadastro de Grupo e Subgrupo Financeiro Menu – Financeiro | Básicos – Manutenção

Fornecedor

  • Para utilizar a consulta (BUSCAR CNPJ SEFAZ) deverá selecionar e preencher os campos que estão com seta
  • Em seguida clique em “Buscar CNPJ Sefaz” verificar efetuar a consulta por UF.
  • Observação: Existem algumas restrições que a consulta não é feita conforme orientado no quadro de “Atenção!!!” e os Estados que não serão disponibilizadas a consulta no SEFAZ constam em vermelho.
  • Para está situação do cadastro deverá ser feito de forma manual, principal, endereço e contato.
Fornecedor.png
Fornecedor2.png

O que fazer antes de cadastrar a Cotação de Compras:

Cadastrar Tipo de Operação Entrada Menu – Fiscal – Manutenção – Tipos de Operação fiscal
Cadastrar CFOP Entrada Menu – Fiscal – Manutenção – CFOP Código Fiscal de Operações e Prestações
Cadastrar Classificação Fiscal (NCM) Menu – Fiscal – Manutenção – Fiscal – Classificação Fiscal
Cadastrar Unidades de Medida Menu – Estoque – Manutenção – Unidades de Medida.
Cadastrar Moedas Menu – Estoque – Manutenção – Moedas
Cadastrar Grupo Menu – Estoque – Manutenção - Grupo
Cadastrar Subgrupo Menu – Estoque – Manutenção Subgrupo
Cadastrar Produto Menu – Estoque – Manutenção - Produto

Cotação de Compras

  • Selecione o fornecedor cadastrado anteriormente, contato caso o contato esteja desatualizo poderá clicar o ícone ao lado da seleção do contato e incluir o novo contato.
  • Referência da Cotação – serve para fazer analise quando é necessário efetuar mais de uma cotação para analisar melhores condições de compra, importante informar o mesmo código nas cotações que deverão ser analisadas.
  • Condição de Pagamento – selecione uma condição de pagamento cadastrada já cadastrada.
Cotação compras.png

Itens

  • Tipo de Operação – Selecione
  • CFOP – Será listadas as CFOP’S de acordo com o tipo de operação cadastrada.
  • Selecione o produto, caso identifique que ainda não tem o produto cadastrado poderá efetuar o cadastro do mesmo em Estoque – Manutenção – Produtos e depois clicar em atualizar para a que a lista de produto seja atualizada e apareça o produto que foi cadastro.
  • Histórico – Lista por período as compras podendo escolhe Tipo da Consulta (Pedido ou Cotação) informará as últimas compras feitas do produto selecionado.
  • Botão – “Copiar Itens” informe o número da cotação que gostaria que fosse feita uma cópia, após clicar em “copiar” será adicionado os itens da cotação informada.
  • Botão – “Auxiliar nos itens” clicando neste botão é possível (editar impostos), reprovar o item ou excluir o item selecionado.
  • Botão “Atualizar” servirá para quando atualizar algum item direto na caixa de edição deverá clicar em atualizar, para que alterações sejam aplicadas.
  • "Data programada" - Previsão do fornecedor.
Itens cotação2.png

Gerar Pedido de Compras

  • Itens → Gerar Pedido → "Nr. do Pedido" e então → Gerar Pedido
Gerar pedido.png

Recebimento de Nota Fiscal de Entrada

  • Quando a CFOP estiver para “Forçar Movimento de Estoque” SIM o produto aparecerá nesta tela, informar a quantidade NR do lote e validade e “SALVAR”.
  • Quando a CFOP estiver para “Forças Movimento de Estoque” NÃO, neste caso não será necessário efetuar nenhuma liberação nesta tela.
NF1.png

Entrada de Nota Fiscal de Entradas:

  • Nota Fiscal eletrônica deverá procurar o xml da nota fiscal e clicar em (transferir)
  • Nota Fiscal formulário para situações que não tem o xml para anexar.
  • Quando informado o xml o preenchimento da nota fiscal será feito preenchido alguns campos automaticamente.
  • Para nota fiscal formulário deverá ser feito de forma manual.
  • Aba Corrigir CFOP para alterar a CFOP.
  • Aba Contas a Pagar para editar os vencimentos de pagamento.
  • Informe o Grupo e Subgrupo Financeiro, clicar em salvar e depois liberar.
  • Após Liberar a nota fiscal aparecerá no Financeiro – Contas a Pagar – Status documentos pendentes.
Entrada.png

Pedido de Compras

  • Recebimento Parcial: Consulte o pedido gerado, na aba de itens poderá desmembrar o recebimento do produto com datas de “Previsão de Entregas” diferentes para o mesmo produto, após desmembrar o item, clicar no botão “Auxiliar” bloquear e deixar apenas o item que deverá ser liberado com status LIBERADO, clique em liberar que será feito a liberação apenas do item selecionado com status liberado.
  • Para alterar o status do item de bloqueado para liberado basta editar o item e salvar que o status será alterado.
  • Pedido de Compras poderá ser liberado total, após a cotação do produto poderá gerar o pedido e aguardar a entrega do mesmo, após a chegado dos itens deverá pesquisar o pedido e liberar para gerar a nota fiscal de entrada, para está situação após a liberação do pedido, deverá entrar no menu compras – manutenção – nota fiscal de entrada e efetuar a entrada da nota fiscal e liberar.

Nota fiscal de entrada com XML

Geração com XML

  • Informe condição de pagamento, operação de CFOP
  • Selecione o XML recebido e clique no botão “LER XML”
Xml.png
  • Clique em “EDITAR” e selecione o produto cadastrado no TAFY e clique em “SALVAR”
  • Depois de alterar os produtos clicar no botão “GERAR NOTA”
  • Após a geração da nota fiscal de entrada, caso o cliente não tenha cadastro de fornecedor, cotação e pedido serão feitos de forma automática.
Liberação nf.png
  • Depois de efetuar a conferência “Liberar” a nota fiscal para dar entrada no Contas a Pagar.

Contas a Pagar (Antecipado) Vinculado a Nota Fiscal de Entrada

Financeiro/Contas a pagar -> Lançamentos

Lançamento Contas a Pagar

  • Lançamento de títulos – condição de pagamento antecipado/parcelado.
  • Informe no campo motivo com o número do pedido do fornecedor, lembrando que este número deverá ser o mesmo que será lançado na nota fiscal de entrada do fornecedor.
  • No número da nota fiscal pode ser o mesmo do pedido, pois após a liberação da nota fiscal irá atualizar para o número da nota fiscal de entrada vinculando ao pedido de compras do fornecedor.
Contas a pagar.png
  • Baixar da primeira parcela:
Primeira parcela contas a pagar.png

Cotação de Compras

  • Escolher a condição de pagamento igual a feita no lançamento do financeiro (antecipado a vista/parcelas). Ou se preferir criar uma condição de pagamento que tenha opção (antecipado) apenas para este tipo de lançamento, para não interferir nas condições de pagamento de vendas.
  • Efetuar o recebimento da nota fiscal e informar no campo PEDIDO DO FORNECEDOR o numero do pedido o mesmo utilizado no lançamento do contas a pagar.
Cotação compras - contas a pagar.png

CFOP

  • Menu → Fiscal → Manutenção → CFOP
Cfop contas a pagar1.png

Condição de Pagamento

  • Menu → Básicos → Manutenção → Condições de Pagamento
Condição de pagamento.png

Liberação da Nota fiscal

  • Após a Liberação da Nota fiscal é alterado o número da nota do lançamento vinculando a nota fiscal liberada ao contas a pagar já cadastrado anteriormente.
Nr da nota contas a pagar.png

Nota Fiscal - Serviço

O que cadastrar antes de fazer o lançamento da nota fiscal de entrada:

Tipos de Serviços Menu Fiscal – Manutenção – Tipos de Serviços
ISS por Tipo Serviço Menu Fiscal – Manutenção – ISS por Tipo Serviço

Cotação de Compras/Serviços:

  • Após efetuar os cadastros acima poderá fazer o lançamento da nota fiscal (Serviço):
Image-cotacao1.png
  • Na aba itens deverá selecionar o Tipo de Operação -> Serviços, selecione o CFOP de entrada

e o produto com a descrição PREST DE SERVIÇOS para está operação só poderá ser utilizado o

código do produto (descrição) informado na ativação do recurso:

Observação: Lembrando que o código da descrição do Serviço será fixado no cadastro do cliente (TAFY)

Image-itens1.png
  • Após informar o Tipo de Serviço irá carregar os impostos pré cadastrados:

Image-imposto iss.png

  • Observação: Caso seja, necessário alterar o valor o usuário deverá excluir o lançamento do itens e lançar novamente

não é possível editar ou atualizar itens de Serviço, apenas excluir e lançamento novamente:

Image-itens4.png
  • Será apresentando o valor total de produtos/serviços e o valor total da cotação já com desconto do imposto retido:
Image-itens5.png

Entrada de Nota Fiscal/Serviços:

  • Após gerar o pedido poderá deverá efetuar o recebimento da NF no mesmo formulário de cotação de compras - Aba Recebimento:
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Image-NF liberada.png
  • Contas a Pagar - Nota Fiscal de Serviço (valor já com desconto da retenção de imposto)
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  • Módulo Fiscal - Relatório -> Imposto Retidos por NF de Serviços, para conferência dos impostos:
Image-relatório imposto retido.png