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=== Apólices de Seguro ===
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* Informe os dados do Seguro:
* Informe os dados da Seguradora:


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4. Informe o código gerado no lançamento do contas a pagar (antecipado)  
4. Informe o código gerado no lançamento do contas a pagar (antecipado)


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6. Cadastro da Condição de Pagamento A VISTA (Antecipado):
6. Cadastro da Condição de Pagamento A VISTA (Antecipado):
Sugestão poderá criar uma condição de pagamento A VISTA Importação para diferenciar a condição de pagamento.


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7.Após a inclusão o código do contas a pagar, será informado o valor e o favorecido do lançamento, poderá salvar, caso seja salvo e esteja errado não poderá
editar apenas excluir e vincular o lançamento correto, informe a data de pagamento:
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8.Para os demais lançamentos informar o valor caso seja para baixar o valor pago colocar o sinal (-) menos antes do lançamento conforme exemplo abaixo,
para o valor positivo informa apenas o valor normalmente:
Desta forma será gerado um histórico dos pagamentos efetuados ao despachante.
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=== Relatório - Conta Corrente do Despachante: ===
Informe o Despachante e escolha o tipo de relatório (Sintético ou Analítico).
Obs. Relatório não lista Pedido de Importação Encerrados
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Edição atual tal como às 10h50min de 5 de maio de 2025

Menu

O que fazer antes de cadastrar o pedido de importação:

Menu Importação – Manutenção – Apólices de Seguro
Menu – Importação - Manutenção - Armadores
Menu – Importação - Manutenção - Despachantes
Menu – Importação - Manutenção - Destino das Importações
Menu - Importação - Manutenção - Destino por filial
Menu - Importação - Manutenção - Origem da Importação
Menu - Importação - Manutenção - Origem por fornecedor
Menu - Importação - Manutenção - Seguradoras
Menu - Importação - Manutenção - Tipos de container

Apólices de Seguro

  • Informe os dados da Seguradora:
Apolices de Seguro.png

Cadastro de Conta Corrente do Despachante de Importação

Informe o NR. do Processo:

  1. Processo não pode estar cancelado/encerrado.
  2. A razão social do despachante (IMPORTAÇÃO) deve estar igual ao do despachante no cadastro de fornecedor.
  3. Informe o nr do Processo e clique na lupa para carregar, digite o Cód. CPagar (conforme orientações abaixo)
    Image-conta corrente despachante.png


4. Informe o código gerado no lançamento do contas a pagar (antecipado)

Image cpagar2.png


5. A condição de pagamento do processo deve estar setada como antecipado = SIM

Image-pedido import.png


6. Cadastro da Condição de Pagamento A VISTA (Antecipado):

Sugestão poderá criar uma condição de pagamento A VISTA Importação para diferenciar a condição de pagamento.

Image-coddepagto.png

7.Após a inclusão o código do contas a pagar, será informado o valor e o favorecido do lançamento, poderá salvar, caso seja salvo e esteja errado não poderá

editar apenas excluir e vincular o lançamento correto, informe a data de pagamento:

Image-cadastro desp.png


8.Para os demais lançamentos informar o valor caso seja para baixar o valor pago colocar o sinal (-) menos antes do lançamento conforme exemplo abaixo,

para o valor positivo informa apenas o valor normalmente:

Desta forma será gerado um histórico dos pagamentos efetuados ao despachante.


Image-import33.png

Relatório - Conta Corrente do Despachante:

Informe o Despachante e escolha o tipo de relatório (Sintético ou Analítico).

Obs. Relatório não lista Pedido de Importação Encerrados

Image-relatorio desp.png

Image-relatorio import.png