COMPRAS: mudanças entre as edições
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==== Gerar | ==== Gerar Pedido de Compras ==== | ||
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==== Recebimento de Nota | ==== Recebimento de Nota Fiscal de Entrada ==== | ||
* Quando a CFOP estiver para “Forçar Movimento de Estoque” SIM o produto aparecerá nesta tela, informar a quantidade NR do lote e validade e “SALVAR”. | * Quando a CFOP estiver para “Forçar Movimento de Estoque” SIM o produto aparecerá nesta tela, informar a quantidade NR do lote e validade e “SALVAR”. | ||
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==== Entrada de Nota | ==== Entrada de Nota Fiscal de Entradas: ==== | ||
* Nota Fiscal eletrônica deverá procurar o xml da nota fiscal e clicar em (transferir) | * Nota Fiscal eletrônica deverá procurar o xml da nota fiscal e clicar em (transferir) | ||
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* Depois de efetuar a conferência “Liberar” a nota fiscal para dar entrada no Contas a Pagar. | * Depois de efetuar a conferência “Liberar” a nota fiscal para dar entrada no Contas a Pagar. | ||
=== Contas a Pagar (Antecipado) Vinculado a Nota Fiscal de Entrada === | |||
Financeiro/Contas a pagar -> Lançamentos | |||
==== Lançamento Contas a Pagar ==== | |||
* Lançamento de títulos – condição de pagamento antecipado/parcelado. | |||
* Informe no campo motivo com o número do pedido do fornecedor, lembrando que este número deverá ser o mesmo que será lançado na nota fiscal de entrada do fornecedor. | |||
* No número da nota fiscal pode ser o mesmo do pedido, pois após a liberação da nota fiscal irá atualizar para o número da nota fiscal de entrada vinculando ao pedido de compras do fornecedor. | |||
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* Baixar da primeira parcela: | |||
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==== Cotação de Compras ==== | |||
* Escolher a condição de pagamento igual a feita no lançamento do financeiro (antecipado a vista/parcelas). Ou se preferir criar uma condição de pagamento que tenha opção (antecipado) apenas para este tipo de lançamento, para não interferir nas condições de pagamento de vendas. | |||
* Efetuar o recebimento da nota fiscal e informar no campo PEDIDO DO FORNECEDOR o numero do pedido o mesmo utilizado no lançamento do contas a pagar. | |||
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==== CFOP ==== | |||
* Menu → Fiscal → Manutenção → CFOP | |||
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==== Condição de Pagamento ==== | |||
*Menu → Básicos → Manutenção → Condições de Pagamento | |||
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==== Liberação da Nota fiscal ==== | |||
* Após a Liberação da Nota fiscal é alterado o número da nota do lançamento vinculando a nota fiscal liberada ao contas a pagar já cadastrado anteriormente. | |||
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== '''Nota Fiscal - Serviço''' == | |||
=== Introdução: === | |||
Formulário desenvolvido para setor fiscal e compras, efetuarem o cadastro de notas fiscais de Prestações de Serviços com cadastro de Impostos Federais e Municipal. | |||
'''O que cadastrar antes de fazer o lançamento da nota fiscal de entrada:''' | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|'''ISS por Tipo Serviço''' | |||
|Menu Fiscal – Manutenção – ISS por Tipo Serviço | |||
|- | |||
|'''Tipos de Serviços''' | |||
|Menu Fiscal - Manutenção - Tipos de Serviços | |||
|} | |||
* Menu Fiscal -> Manutenção: ISS por Tipo Serviço: Informe a descrição do Tipo de Serviço, e as alíquotas correspondentes dos Impostos: | |||
[[Arquivo:Image-tipos.png|852x852px]] | |||
* Menu Fiscal -> Manutenção: ISS por Tipo Serviços: Selecione o tipo de Serviço (cadastrado no formulário - acima), e preencha a UF, Município, | |||
Alíquota de ISS. | |||
[[Arquivo:Image-iss.png]] | |||
=== Cotação de Compras/Serviços: === | |||
* Após efetuar o cadastro acima, é possível efetuar a cotação de compras, na aba principal selecione o fornecedor: | |||
[[Arquivo:Image-cotacao1.png|nenhum|miniaturadaimagem|774x774px]] | |||
* Na aba '''itens''' deverá selecionar o Tipo de Operação a CFOP, informe o produto com a descrição '''PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS'''. | |||
* Após a seleção do produto Prestação de Serviços virá a caixa de informações onde deverá ser selecionado o tipo de serviço cadastrado anterior no (Cadastro Tipos Serviços), assim será informado as alíquotas pré cadastradas, se for necessário alterar as alíquotas apresentadas poderá editar e salvar as informações caixa de seleção. | |||
* Todos os campos na caixa (amarelo) poderão ser alterados. | |||
[[Arquivo:Image-itens.png]] | |||
'''Observação''': Lembrando que o código do produto conforme exemplo '''Prestação de''' '''Serviço''' será fixado no cadastro da empresa no TAFY, caso seja necessário alterar deverá | |||
o produto deverá solicitar a alteração ao atendimento da C7. | |||
* Ao tentar editar o item Prestação de Serviço irá apresentar a mensagem abaixo. | |||
* Caso seja, necessário alterar o valor o usuário deverá excluir o lançamento do item e lançar novamente '''não é possível editar ou atualizar itens de Prestação de Serviço''', apenas excluir. | |||
[[Arquivo:Image-itens4.png|nenhum|miniaturadaimagem|672x672px]] | |||
* Será apresentando o valor total de produtos/serviços e o valor total da cotação já com desconto do imposto retido: | |||
[[Arquivo:Image-imposto22.png]] | |||
==== Lançamento Nota Fiscal/Serviços: ==== | |||
* Após gerar o pedido deverá efetuar o recebimento da NF no mesmo formulário de cotação de compras - Aba Recebimento: | |||
[[Arquivo:Image-nota fiscal entrada2.png|nenhum|miniaturadaimagem|712x712px]] | |||
[[Arquivo:Image-NF liberada.png|nenhum|miniaturadaimagem|714x714px]]'''Módulo Financeiro - Contas a Pagar:''' | |||
* Para visualização no Financeiro deverá acessar : Módulo Financeiro - Contas a Pagar -> Selecione a nota fiscal de Serviço será apresentando (valor já com desconto da retenção de imposto) | |||
[[Arquivo:Image-contas a pagar servicos.png|nenhum|miniaturadaimagem|815x815px]] | |||
==== '''Módulo Fiscal - Relatório| Impostos Retidos por NF de Serviços:''' ==== | |||
* Relatório para conferência dos impostos, informe o período (emissão) das notas de entrada e clique em imprimir. | |||
[[Arquivo:Image-relatorio imposto.png]] | |||
[[Arquivo:Image-relatório imposto retido.png|nenhum|miniaturadaimagem|885x885px]] |
Edição atual tal como às 14h10min de 21 de maio de 2025
Menu
O que fazer antes de cadastrar o fornecedor
Cadastrar Segmento/Atividades de Fornecedores | Menu Básicos – Manutenção – Segmento/ Atividades (Fornecedor) |
Cadastrar Condição de Pagamento | Menu – Básicos – Manutenção |
Cadastrar Assuntos para Follow up | Menu – Básicos – Manutenção
*Cadastro de assuntos para ocorrência com fornecedor. |
Cadastro de Grupo e Subgrupo Financeiro | Menu – Financeiro | Básicos – Manutenção |
Fornecedor
- Para utilizar a consulta (BUSCAR CNPJ SEFAZ) deverá selecionar e preencher os campos que estão com seta
- Em seguida clique em “Buscar CNPJ Sefaz” verificar efetuar a consulta por UF.
- Observação: Existem algumas restrições que a consulta não é feita conforme orientado no quadro de “Atenção!!!” e os Estados que não serão disponibilizadas a consulta no SEFAZ constam em vermelho.
- Para está situação do cadastro deverá ser feito de forma manual, principal, endereço e contato.
O que fazer antes de cadastrar a Cotação de Compras:
Cadastrar Tipo de Operação Entrada | Menu – Fiscal – Manutenção – Tipos de Operação fiscal |
Cadastrar CFOP Entrada | Menu – Fiscal – Manutenção – CFOP Código Fiscal de Operações e Prestações |
Cadastrar Classificação Fiscal (NCM) | Menu – Fiscal – Manutenção – Fiscal – Classificação Fiscal |
Cadastrar Unidades de Medida | Menu – Estoque – Manutenção – Unidades de Medida. |
Cadastrar Moedas | Menu – Estoque – Manutenção – Moedas |
Cadastrar Grupo | Menu – Estoque – Manutenção - Grupo |
Cadastrar Subgrupo | Menu – Estoque – Manutenção Subgrupo |
Cadastrar Produto | Menu – Estoque – Manutenção - Produto |
Cotação de Compras
- Selecione o fornecedor cadastrado anteriormente, contato caso o contato esteja desatualizo poderá clicar o ícone ao lado da seleção do contato e incluir o novo contato.
- Referência da Cotação – serve para fazer analise quando é necessário efetuar mais de uma cotação para analisar melhores condições de compra, importante informar o mesmo código nas cotações que deverão ser analisadas.
- Condição de Pagamento – selecione uma condição de pagamento cadastrada já cadastrada.
Itens
- Tipo de Operação – Selecione
- CFOP – Será listadas as CFOP’S de acordo com o tipo de operação cadastrada.
- Selecione o produto, caso identifique que ainda não tem o produto cadastrado poderá efetuar o cadastro do mesmo em Estoque – Manutenção – Produtos e depois clicar em atualizar para a que a lista de produto seja atualizada e apareça o produto que foi cadastro.
- Histórico – Lista por período as compras podendo escolhe Tipo da Consulta (Pedido ou Cotação) informará as últimas compras feitas do produto selecionado.
- Botão – “Copiar Itens” informe o número da cotação que gostaria que fosse feita uma cópia, após clicar em “copiar” será adicionado os itens da cotação informada.
- Botão – “Auxiliar nos itens” clicando neste botão é possível (editar impostos), reprovar o item ou excluir o item selecionado.
- Botão “Atualizar” servirá para quando atualizar algum item direto na caixa de edição deverá clicar em atualizar, para que alterações sejam aplicadas.
- "Data programada" - Previsão do fornecedor.
Gerar Pedido de Compras
- Itens → Gerar Pedido → "Nr. do Pedido" e então → Gerar Pedido
Recebimento de Nota Fiscal de Entrada
- Quando a CFOP estiver para “Forçar Movimento de Estoque” SIM o produto aparecerá nesta tela, informar a quantidade NR do lote e validade e “SALVAR”.
- Quando a CFOP estiver para “Forças Movimento de Estoque” NÃO, neste caso não será necessário efetuar nenhuma liberação nesta tela.
Entrada de Nota Fiscal de Entradas:
- Nota Fiscal eletrônica deverá procurar o xml da nota fiscal e clicar em (transferir)
- Nota Fiscal formulário para situações que não tem o xml para anexar.
- Quando informado o xml o preenchimento da nota fiscal será feito preenchido alguns campos automaticamente.
- Para nota fiscal formulário deverá ser feito de forma manual.
- Aba Corrigir CFOP para alterar a CFOP.
- Aba Contas a Pagar para editar os vencimentos de pagamento.
- Informe o Grupo e Subgrupo Financeiro, clicar em salvar e depois liberar.
- Após Liberar a nota fiscal aparecerá no Financeiro – Contas a Pagar – Status documentos pendentes.
Pedido de Compras
- Recebimento Parcial: Consulte o pedido gerado, na aba de itens poderá desmembrar o recebimento do produto com datas de “Previsão de Entregas” diferentes para o mesmo produto, após desmembrar o item, clicar no botão “Auxiliar” bloquear e deixar apenas o item que deverá ser liberado com status LIBERADO, clique em liberar que será feito a liberação apenas do item selecionado com status liberado.
- Para alterar o status do item de bloqueado para liberado basta editar o item e salvar que o status será alterado.
- Pedido de Compras poderá ser liberado total, após a cotação do produto poderá gerar o pedido e aguardar a entrega do mesmo, após a chegado dos itens deverá pesquisar o pedido e liberar para gerar a nota fiscal de entrada, para está situação após a liberação do pedido, deverá entrar no menu compras – manutenção – nota fiscal de entrada e efetuar a entrada da nota fiscal e liberar.
Nota fiscal de entrada com XML
Geração com XML
- Informe condição de pagamento, operação de CFOP
- Selecione o XML recebido e clique no botão “LER XML”
- Clique em “EDITAR” e selecione o produto cadastrado no TAFY e clique em “SALVAR”
- Depois de alterar os produtos clicar no botão “GERAR NOTA”
- Após a geração da nota fiscal de entrada, caso o cliente não tenha cadastro de fornecedor, cotação e pedido serão feitos de forma automática.
- Depois de efetuar a conferência “Liberar” a nota fiscal para dar entrada no Contas a Pagar.
Contas a Pagar (Antecipado) Vinculado a Nota Fiscal de Entrada
Financeiro/Contas a pagar -> Lançamentos
Lançamento Contas a Pagar
- Lançamento de títulos – condição de pagamento antecipado/parcelado.
- Informe no campo motivo com o número do pedido do fornecedor, lembrando que este número deverá ser o mesmo que será lançado na nota fiscal de entrada do fornecedor.
- No número da nota fiscal pode ser o mesmo do pedido, pois após a liberação da nota fiscal irá atualizar para o número da nota fiscal de entrada vinculando ao pedido de compras do fornecedor.
- Baixar da primeira parcela:
Cotação de Compras
- Escolher a condição de pagamento igual a feita no lançamento do financeiro (antecipado a vista/parcelas). Ou se preferir criar uma condição de pagamento que tenha opção (antecipado) apenas para este tipo de lançamento, para não interferir nas condições de pagamento de vendas.
- Efetuar o recebimento da nota fiscal e informar no campo PEDIDO DO FORNECEDOR o numero do pedido o mesmo utilizado no lançamento do contas a pagar.
CFOP
- Menu → Fiscal → Manutenção → CFOP
Condição de Pagamento
- Menu → Básicos → Manutenção → Condições de Pagamento
Liberação da Nota fiscal
- Após a Liberação da Nota fiscal é alterado o número da nota do lançamento vinculando a nota fiscal liberada ao contas a pagar já cadastrado anteriormente.
Nota Fiscal - Serviço
Introdução:
Formulário desenvolvido para setor fiscal e compras, efetuarem o cadastro de notas fiscais de Prestações de Serviços com cadastro de Impostos Federais e Municipal.
O que cadastrar antes de fazer o lançamento da nota fiscal de entrada:
ISS por Tipo Serviço | Menu Fiscal – Manutenção – ISS por Tipo Serviço |
Tipos de Serviços | Menu Fiscal - Manutenção - Tipos de Serviços |
- Menu Fiscal -> Manutenção: ISS por Tipo Serviço: Informe a descrição do Tipo de Serviço, e as alíquotas correspondentes dos Impostos:
- Menu Fiscal -> Manutenção: ISS por Tipo Serviços: Selecione o tipo de Serviço (cadastrado no formulário - acima), e preencha a UF, Município,
Alíquota de ISS.
Cotação de Compras/Serviços:
- Após efetuar o cadastro acima, é possível efetuar a cotação de compras, na aba principal selecione o fornecedor:
- Na aba itens deverá selecionar o Tipo de Operação a CFOP, informe o produto com a descrição PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
- Após a seleção do produto Prestação de Serviços virá a caixa de informações onde deverá ser selecionado o tipo de serviço cadastrado anterior no (Cadastro Tipos Serviços), assim será informado as alíquotas pré cadastradas, se for necessário alterar as alíquotas apresentadas poderá editar e salvar as informações caixa de seleção.
- Todos os campos na caixa (amarelo) poderão ser alterados.
Observação: Lembrando que o código do produto conforme exemplo Prestação de Serviço será fixado no cadastro da empresa no TAFY, caso seja necessário alterar deverá
o produto deverá solicitar a alteração ao atendimento da C7.
- Ao tentar editar o item Prestação de Serviço irá apresentar a mensagem abaixo.
- Caso seja, necessário alterar o valor o usuário deverá excluir o lançamento do item e lançar novamente não é possível editar ou atualizar itens de Prestação de Serviço, apenas excluir.
- Será apresentando o valor total de produtos/serviços e o valor total da cotação já com desconto do imposto retido:
Lançamento Nota Fiscal/Serviços:
- Após gerar o pedido deverá efetuar o recebimento da NF no mesmo formulário de cotação de compras - Aba Recebimento:
Módulo Financeiro - Contas a Pagar:
- Para visualização no Financeiro deverá acessar : Módulo Financeiro - Contas a Pagar -> Selecione a nota fiscal de Serviço será apresentando (valor já com desconto da retenção de imposto)
Módulo Fiscal - Relatório| Impostos Retidos por NF de Serviços:
- Relatório para conferência dos impostos, informe o período (emissão) das notas de entrada e clique em imprimir.