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==== Gerar pedido de compras ====
==== Gerar Pedido de Compras ====


*Itens -> Gerar Pedido -> "Nr. do Pedido" e então -> Gerar Pedido
*Itens →  Gerar Pedido →  "Nr. do Pedido" e então →  Gerar Pedido


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==== Recebimento de Nota fiscal de Entrada ====
==== Recebimento de Nota Fiscal de Entrada ====


* Quando a CFOP estiver para “Forçar Movimento de Estoque” SIM o produto aparecerá nesta tela, informar a quantidade NR do lote e validade e “SALVAR”.
* Quando a CFOP estiver para “Forçar Movimento de Estoque” SIM o produto aparecerá nesta tela, informar a quantidade NR do lote e validade e “SALVAR”.
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==== Entrada de Nota fiscal de Entradas: ====
==== Entrada de Nota Fiscal de Entradas: ====


* Nota Fiscal eletrônica deverá procurar o xml da nota fiscal e clicar em (transferir)  
* Nota Fiscal eletrônica deverá procurar o xml da nota fiscal e clicar em (transferir)  
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* Depois de efetuar a conferência “Liberar” a nota fiscal para dar entrada no Contas a Pagar.
* Depois de efetuar a conferência “Liberar” a nota fiscal para dar entrada no Contas a Pagar.
=== Contas a Pagar (Antecipado) Vinculado a Nota Fiscal de Entrada ===
Financeiro/Contas a pagar -> Lançamentos
==== Lançamento Contas a Pagar ====
* Lançamento de títulos – condição de pagamento antecipado/parcelado.
* Informe no campo motivo com o número do pedido do fornecedor, lembrando que este número deverá ser o mesmo que será lançado na nota fiscal de entrada do fornecedor.
* No número da nota fiscal pode ser o mesmo do pedido, pois após a liberação da nota fiscal irá atualizar para o número da nota fiscal de entrada vinculando ao pedido de compras do fornecedor.
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* Baixar da primeira parcela:
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==== Cotação de Compras ====
* Escolher a condição de pagamento igual a feita no lançamento do financeiro (antecipado a vista/parcelas). Ou se preferir criar uma condição de pagamento que tenha opção (antecipado) apenas para este tipo de lançamento, para não interferir nas condições de pagamento de vendas.
* Efetuar o recebimento da nota fiscal e informar no campo PEDIDO DO FORNECEDOR o numero do pedido o mesmo utilizado no lançamento do contas a pagar.
[[Arquivo:Cotação compras - contas a pagar.png|nenhum|miniaturadaimagem|678x678px]]
==== CFOP ====
* Menu → Fiscal → Manutenção → CFOP
[[Arquivo:Cfop contas a pagar1.png|nenhum|miniaturadaimagem|698x698px]]
==== Condição de Pagamento ====
*Menu → Básicos → Manutenção → Condições de Pagamento
[[Arquivo:Condição de pagamento.png|nenhum|miniaturadaimagem|693x693px]]
==== Liberação da Nota fiscal ====
* Após a Liberação da Nota fiscal é alterado o número da nota do lançamento vinculando a nota fiscal liberada ao contas a pagar já cadastrado anteriormente.
[[Arquivo:Nr da nota contas a pagar.png|nenhum|miniaturadaimagem|697x697px]]
== '''Nota Fiscal - Serviço''' ==
=== Introdução: ===
Formulário desenvolvido para setor fiscal e compras, efetuarem o cadastro de notas fiscais de Prestações de Serviços com cadastro de Impostos Federais e Municipal.
'''O que cadastrar antes de fazer o lançamento da nota fiscal de entrada:'''
{| class="wikitable"
|-
|'''ISS por Tipo Serviço'''
|Menu Fiscal – Manutenção – ISS por Tipo Serviço
|-
|'''Tipos de Serviços'''
|Menu Fiscal - Manutenção - Tipos de Serviços
|}
* Menu Fiscal -> Manutenção: ISS por Tipo Serviço: Informe a descrição do Tipo de Serviço, e as alíquotas correspondentes dos Impostos:
[[Arquivo:Image-tipos.png|852x852px]]
* Menu Fiscal -> Manutenção: ISS por Tipo Serviços: Selecione o tipo de Serviço (cadastrado no formulário - acima), e preencha a UF, Município,
Alíquota de ISS.
[[Arquivo:Image-iss.png]]
=== Cotação de Compras/Serviços: ===
* Após efetuar o cadastro acima, é possível efetuar a cotação de compras, na aba principal selecione o fornecedor:
[[Arquivo:Image-cotacao1.png|nenhum|miniaturadaimagem|774x774px]]
* Na aba '''itens''' deverá selecionar o Tipo de Operação a CFOP, informe o produto com a descrição '''PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS'''.
* Após a seleção do produto Prestação de Serviços virá a caixa de informações onde deverá ser selecionado o tipo de serviço cadastrado anterior no (Cadastro Tipos Serviços), assim será informado as alíquotas pré cadastradas, se for necessário alterar as alíquotas apresentadas poderá editar e salvar as informações caixa de seleção.
* Todos os campos na caixa (amarelo) poderão ser alterados.
[[Arquivo:Image-itens.png]]
'''Observação''': Lembrando que o código do produto conforme exemplo '''Prestação de''' '''Serviço''' será fixado no cadastro da empresa no TAFY, caso seja necessário alterar deverá 
o produto deverá solicitar a alteração ao atendimento da C7.
* Ao tentar editar o item Prestação de Serviço irá apresentar a mensagem abaixo.
* Caso seja, necessário alterar o valor o usuário deverá excluir o lançamento do item e lançar novamente '''não é possível editar ou atualizar itens de Prestação de Serviço''', apenas excluir.
[[Arquivo:Image-itens4.png|nenhum|miniaturadaimagem|672x672px]]
* Será apresentando o valor total de produtos/serviços e o valor total da cotação já com desconto do imposto retido:
[[Arquivo:Image-imposto22.png]]
==== Lançamento Nota Fiscal/Serviços: ====
* Após gerar o pedido deverá efetuar o recebimento da NF no mesmo formulário de cotação de compras - Aba Recebimento:
[[Arquivo:Image-nota fiscal entrada2.png|nenhum|miniaturadaimagem|712x712px]]
[[Arquivo:Image-NF liberada.png|nenhum|miniaturadaimagem|714x714px]]'''Módulo Financeiro - Contas a Pagar:'''
* Para visualização no Financeiro deverá acessar : Módulo Financeiro - Contas a Pagar -> Selecione a nota fiscal de Serviço será apresentando (valor já com desconto da retenção de imposto)
[[Arquivo:Image-contas a pagar servicos.png|nenhum|miniaturadaimagem|815x815px]]
==== '''Módulo Fiscal  - Relatório| Impostos Retidos por NF de Serviços:''' ====
* Relatório para conferência dos impostos, informe o período (emissão) das notas de entrada e clique em imprimir.
[[Arquivo:Image-relatorio imposto.png]]
[[Arquivo:Image-relatório imposto retido.png|nenhum|miniaturadaimagem|885x885px]]

Edição atual tal como às 14h10min de 21 de maio de 2025

Menu

O que fazer antes de cadastrar o fornecedor

Cadastrar Segmento/Atividades de Fornecedores Menu Básicos – Manutenção – Segmento/ Atividades (Fornecedor)
Cadastrar Condição de Pagamento Menu – Básicos – Manutenção
Cadastrar Assuntos para Follow up Menu – Básicos – Manutenção

*Cadastro de assuntos para ocorrência com fornecedor.

Cadastro de Grupo e Subgrupo Financeiro Menu – Financeiro | Básicos – Manutenção

Fornecedor

  • Para utilizar a consulta (BUSCAR CNPJ SEFAZ) deverá selecionar e preencher os campos que estão com seta
  • Em seguida clique em “Buscar CNPJ Sefaz” verificar efetuar a consulta por UF.
  • Observação: Existem algumas restrições que a consulta não é feita conforme orientado no quadro de “Atenção!!!” e os Estados que não serão disponibilizadas a consulta no SEFAZ constam em vermelho.
  • Para está situação do cadastro deverá ser feito de forma manual, principal, endereço e contato.
Fornecedor.png
Fornecedor2.png

O que fazer antes de cadastrar a Cotação de Compras:

Cadastrar Tipo de Operação Entrada Menu – Fiscal – Manutenção – Tipos de Operação fiscal
Cadastrar CFOP Entrada Menu – Fiscal – Manutenção – CFOP Código Fiscal de Operações e Prestações
Cadastrar Classificação Fiscal (NCM) Menu – Fiscal – Manutenção – Fiscal – Classificação Fiscal
Cadastrar Unidades de Medida Menu – Estoque – Manutenção – Unidades de Medida.
Cadastrar Moedas Menu – Estoque – Manutenção – Moedas
Cadastrar Grupo Menu – Estoque – Manutenção - Grupo
Cadastrar Subgrupo Menu – Estoque – Manutenção Subgrupo
Cadastrar Produto Menu – Estoque – Manutenção - Produto

Cotação de Compras

  • Selecione o fornecedor cadastrado anteriormente, contato caso o contato esteja desatualizo poderá clicar o ícone ao lado da seleção do contato e incluir o novo contato.
  • Referência da Cotação – serve para fazer analise quando é necessário efetuar mais de uma cotação para analisar melhores condições de compra, importante informar o mesmo código nas cotações que deverão ser analisadas.
  • Condição de Pagamento – selecione uma condição de pagamento cadastrada já cadastrada.
Cotação compras.png

Itens

  • Tipo de Operação – Selecione
  • CFOP – Será listadas as CFOP’S de acordo com o tipo de operação cadastrada.
  • Selecione o produto, caso identifique que ainda não tem o produto cadastrado poderá efetuar o cadastro do mesmo em Estoque – Manutenção – Produtos e depois clicar em atualizar para a que a lista de produto seja atualizada e apareça o produto que foi cadastro.
  • Histórico – Lista por período as compras podendo escolhe Tipo da Consulta (Pedido ou Cotação) informará as últimas compras feitas do produto selecionado.
  • Botão – “Copiar Itens” informe o número da cotação que gostaria que fosse feita uma cópia, após clicar em “copiar” será adicionado os itens da cotação informada.
  • Botão – “Auxiliar nos itens” clicando neste botão é possível (editar impostos), reprovar o item ou excluir o item selecionado.
  • Botão “Atualizar” servirá para quando atualizar algum item direto na caixa de edição deverá clicar em atualizar, para que alterações sejam aplicadas.
  • "Data programada" - Previsão do fornecedor.
Itens cotação2.png

Gerar Pedido de Compras

  • Itens → Gerar Pedido → "Nr. do Pedido" e então → Gerar Pedido
Gerar pedido.png

Recebimento de Nota Fiscal de Entrada

  • Quando a CFOP estiver para “Forçar Movimento de Estoque” SIM o produto aparecerá nesta tela, informar a quantidade NR do lote e validade e “SALVAR”.
  • Quando a CFOP estiver para “Forças Movimento de Estoque” NÃO, neste caso não será necessário efetuar nenhuma liberação nesta tela.
NF1.png

Entrada de Nota Fiscal de Entradas:

  • Nota Fiscal eletrônica deverá procurar o xml da nota fiscal e clicar em (transferir)
  • Nota Fiscal formulário para situações que não tem o xml para anexar.
  • Quando informado o xml o preenchimento da nota fiscal será feito preenchido alguns campos automaticamente.
  • Para nota fiscal formulário deverá ser feito de forma manual.
  • Aba Corrigir CFOP para alterar a CFOP.
  • Aba Contas a Pagar para editar os vencimentos de pagamento.
  • Informe o Grupo e Subgrupo Financeiro, clicar em salvar e depois liberar.
  • Após Liberar a nota fiscal aparecerá no Financeiro – Contas a Pagar – Status documentos pendentes.
Entrada.png

Pedido de Compras

  • Recebimento Parcial: Consulte o pedido gerado, na aba de itens poderá desmembrar o recebimento do produto com datas de “Previsão de Entregas” diferentes para o mesmo produto, após desmembrar o item, clicar no botão “Auxiliar” bloquear e deixar apenas o item que deverá ser liberado com status LIBERADO, clique em liberar que será feito a liberação apenas do item selecionado com status liberado.
  • Para alterar o status do item de bloqueado para liberado basta editar o item e salvar que o status será alterado.
  • Pedido de Compras poderá ser liberado total, após a cotação do produto poderá gerar o pedido e aguardar a entrega do mesmo, após a chegado dos itens deverá pesquisar o pedido e liberar para gerar a nota fiscal de entrada, para está situação após a liberação do pedido, deverá entrar no menu compras – manutenção – nota fiscal de entrada e efetuar a entrada da nota fiscal e liberar.

Nota fiscal de entrada com XML

Geração com XML

  • Informe condição de pagamento, operação de CFOP
  • Selecione o XML recebido e clique no botão “LER XML”
Xml.png
  • Clique em “EDITAR” e selecione o produto cadastrado no TAFY e clique em “SALVAR”
  • Depois de alterar os produtos clicar no botão “GERAR NOTA”
  • Após a geração da nota fiscal de entrada, caso o cliente não tenha cadastro de fornecedor, cotação e pedido serão feitos de forma automática.
Liberação nf.png
  • Depois de efetuar a conferência “Liberar” a nota fiscal para dar entrada no Contas a Pagar.

Contas a Pagar (Antecipado) Vinculado a Nota Fiscal de Entrada

Financeiro/Contas a pagar -> Lançamentos

Lançamento Contas a Pagar

  • Lançamento de títulos – condição de pagamento antecipado/parcelado.
  • Informe no campo motivo com o número do pedido do fornecedor, lembrando que este número deverá ser o mesmo que será lançado na nota fiscal de entrada do fornecedor.
  • No número da nota fiscal pode ser o mesmo do pedido, pois após a liberação da nota fiscal irá atualizar para o número da nota fiscal de entrada vinculando ao pedido de compras do fornecedor.
Contas a pagar.png
  • Baixar da primeira parcela:
Primeira parcela contas a pagar.png

Cotação de Compras

  • Escolher a condição de pagamento igual a feita no lançamento do financeiro (antecipado a vista/parcelas). Ou se preferir criar uma condição de pagamento que tenha opção (antecipado) apenas para este tipo de lançamento, para não interferir nas condições de pagamento de vendas.
  • Efetuar o recebimento da nota fiscal e informar no campo PEDIDO DO FORNECEDOR o numero do pedido o mesmo utilizado no lançamento do contas a pagar.
Cotação compras - contas a pagar.png

CFOP

  • Menu → Fiscal → Manutenção → CFOP
Cfop contas a pagar1.png

Condição de Pagamento

  • Menu → Básicos → Manutenção → Condições de Pagamento
Condição de pagamento.png

Liberação da Nota fiscal

  • Após a Liberação da Nota fiscal é alterado o número da nota do lançamento vinculando a nota fiscal liberada ao contas a pagar já cadastrado anteriormente.
Nr da nota contas a pagar.png

Nota Fiscal - Serviço

Introdução:

Formulário desenvolvido para setor fiscal e compras, efetuarem o cadastro de notas fiscais de Prestações de Serviços com cadastro de Impostos Federais e Municipal.


O que cadastrar antes de fazer o lançamento da nota fiscal de entrada:

ISS por Tipo Serviço Menu Fiscal – Manutenção – ISS por Tipo Serviço
Tipos de Serviços Menu Fiscal - Manutenção - Tipos de Serviços
  • Menu Fiscal -> Manutenção: ISS por Tipo Serviço: Informe a descrição do Tipo de Serviço, e as alíquotas correspondentes dos Impostos:


Image-tipos.png

  • Menu Fiscal -> Manutenção: ISS por Tipo Serviços: Selecione o tipo de Serviço (cadastrado no formulário - acima), e preencha a UF, Município,

Alíquota de ISS.


Image-iss.png

Cotação de Compras/Serviços:

  • Após efetuar o cadastro acima, é possível efetuar a cotação de compras, na aba principal selecione o fornecedor:
Image-cotacao1.png
  • Na aba itens deverá selecionar o Tipo de Operação a CFOP, informe o produto com a descrição PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
  • Após a seleção do produto Prestação de Serviços virá a caixa de informações onde deverá ser selecionado o tipo de serviço cadastrado anterior no (Cadastro Tipos Serviços), assim será informado as alíquotas pré cadastradas, se for necessário alterar as alíquotas apresentadas poderá editar e salvar as informações caixa de seleção.
  • Todos os campos na caixa (amarelo) poderão ser alterados.


Image-itens.png

Observação: Lembrando que o código do produto conforme exemplo Prestação de Serviço será fixado no cadastro da empresa no TAFY, caso seja necessário alterar deverá

o produto deverá solicitar a alteração ao atendimento da C7.

  • Ao tentar editar o item Prestação de Serviço irá apresentar a mensagem abaixo.
  • Caso seja, necessário alterar o valor o usuário deverá excluir o lançamento do item e lançar novamente não é possível editar ou atualizar itens de Prestação de Serviço, apenas excluir.
Image-itens4.png
  • Será apresentando o valor total de produtos/serviços e o valor total da cotação já com desconto do imposto retido:


Image-imposto22.png

Lançamento Nota Fiscal/Serviços:

  • Após gerar o pedido deverá efetuar o recebimento da NF no mesmo formulário de cotação de compras - Aba Recebimento:
Image-nota fiscal entrada2.png
Image-NF liberada.png

Módulo Financeiro - Contas a Pagar:

  • Para visualização no Financeiro deverá acessar : Módulo Financeiro - Contas a Pagar -> Selecione a nota fiscal de Serviço será apresentando (valor já com desconto da retenção de imposto)
Image-contas a pagar servicos.png

Módulo Fiscal - Relatório| Impostos Retidos por NF de Serviços:

  • Relatório para conferência dos impostos, informe o período (emissão) das notas de entrada e clique em imprimir.


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