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2. Módulo Financeiro - Cadastrado Básico / Manutenção - Conta Corrente, informe os dados da | |||
Conta Corrente, informe a instruções nos campos #1 e #2 de cobrança, de acordo com o manual | |||
do Banco a ser homologado: | |||
Informe o Cód. do Cedente é o número da conta corrente sem dígito. | |||
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Obs. Lembrando que cada manual de homologação de Banco tem os seus códigos internos: | |||
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Deverá lançar 3 a 4 boletos com 2 a 3 parcelas, após efetuar o cadastro do lançamento deverá | |||
acessar a aba (Parcelas) e alterar a conta corrente das parcelas para a conta do banco que será | |||
homologado: |
Edição das 16h57min de 12 de maio de 2025
Menu
O que fazer antes de cadastrar o contas pagar:
Cadastrar Fornecedor | Menu Compras - Manutenção
Antes, cadastrar segmento: Menu Básicos – Manutenção - Segmento de Fornecedor |
Cadastrar Condição de Pagamento | Menu – Básicos – Manutenção |
Cadastrar Formas de Pagamento | Menu – Financeiro | Básicos - Manutenção |
Cadastro de Grupo e Subgrupo Financeiro | Menu – Financeiro | Básicos – Manutenção |
Cadastro de Conta Corrente | Menu – Financeiro | Básicos - Manutenção |
Baixa por Dia | Menu - Financeiro | Contas a Pagar - Baixa por Dia |
Contas a Pagar
- Lançamento do contas a pagar avulso, exemplos: Impostos, Taxa e etc.
- Primeiro deve lançar a capa do título que será pago, após salvar o TAFY gera as parcelas conforme a condição de pagamento estabelecida.
- A conta corrente padrão para as parcelas é a conta principal informada no cadastro da filial.
- As alterações da parcela se dão pela aba Parcelas.
Geração de pagamentos anuais
- Efetuar os mesmos pré-cadastros mencionados acima no “Contas a Pagar”.
- Após salvar, para consultar os “Lançamento Despesas Fixas Anual” deverá acessar o "Menu – Financeiro – Contas a Pagar – Lançamentos".
O que fazer antes de cadastrar o contas a receber:
Cadastrar Segmento/Atividade (Cliente) | Menu – Básicos – Manutenção |
Cadastrar Tipos de Classificação dos Clientes | Menu – Básicos – Manutenção |
Cadastrar Representante/Gestor | Menu – Vendas – Manutenção |
Cadastrar Tabela de Preço | Menu – Vendas – Manutenção |
Cadastrar Condição de Pagamento | Menu – Básicos – Manutenção |
Cadastrar Crédito por Cliente | Menu – Financeiro|Contas a Receber – Manutenção
Deverá efetuar liberação após o cadastro do cliente. |
Cadastro de Cliente
- Menu - Vendas - Manutenção - Clientes
Contas Receber
- Menu - Financeiro/Contas a Receber - Manutenção - Lançamentos
O que fazer antes de cadastrar para bater o saldo financeiro TAFY com o extrato do Banco
Cadastrar Conta Corrente | Menu – Financeiro | Básicos - Manutenção |
Cadastrar Saldo Inicial para Conta Corrente | Menu – Financeiro | Básicos - Manutenção |
Cadastro de Grupo e Subgrupo Financeiro | Menu – Financeiro | Básicos – Manutenção |
Cadastrar Meios de Pagamento | Menu – Financeiro| Básicos – Manutenção – Meios de Pagto/Recbto (Financeiro) |
- Informe as taxas bancárias, juros, impostos, etc, diárias para bater o saldo com o extrato bancário.
- Menu - Fincanceiro/Saldos - Manutenção - Lançamentos para Conciliação
- Após as baixas do contas a pagar, contas a receber e o cadastro da conciliação bancária mandar atualizar o “Saldo de Conta Corrente”.
- Menu - Fincanceiro/Saldos - Manutenção - Atualizar Saldo Conta Corrente
Clientes em Atraso
- Nesse menu da para consultar todos os clientes que esteja com títulos em atraso, selecionando o estado do cliente em questão.
- Selecionando o estado do cliente, basta clicar no botão detalhar para abrir as informações do cliente em questão.
- Assim abrindo todas informações do cliente, dados cadastrais, títulos em aberto e NF dos títulos.
Baixa por Dia
- Menu Financeiro -> Contas a Pagar - Baixa por dia, informe a data de vencimento dos títulos, em seguida
será apresentando o total dos títulos com vencimento na data informada.
Deverá informar a data para Baixa e selecionar o banco que deverá ser baixado.
- Clique em pesquisar será listado todos os títulos com vencimento na data fiscal digitada.
- É possível selecionar os títulos que não deseja baixa ficará como BAIXAR N, este status não será baixado automaticamente:
- Os títulos que tiverem BAIXAR (S) serão baixados de forma automática ao clicar no botão - BAIXAR:
Homologação de Boletos (Banco)
- Módulo Financeiro - Cadastro Básico / Manutenção - Banco: Informe os dados do Banco, conforme solicitado no formulário abaixo:
2. Módulo Financeiro - Cadastrado Básico / Manutenção - Conta Corrente, informe os dados da
Conta Corrente, informe a instruções nos campos #1 e #2 de cobrança, de acordo com o manual
do Banco a ser homologado:
Informe o Cód. do Cedente é o número da conta corrente sem dígito.
Segue exemplo:
Obs. Lembrando que cada manual de homologação de Banco tem os seus códigos internos:
3. Módulo Financeiro - Contas a Receber / Manutenção - Lançamentos:
Deverá lançar 3 a 4 boletos com 2 a 3 parcelas, após efetuar o cadastro do lançamento deverá
acessar a aba (Parcelas) e alterar a conta corrente das parcelas para a conta do banco que será
homologado: