COMPRAS

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O que fazer antes de cadastrar o fornecedor

Cadastrar Segmento/Atividades de Fornecedores Menu Básicos – Manutenção – Segmento/ Atividades (Fornecedor)
Cadastrar Condição de Pagamento Menu – Básicos – Manutenção
Cadastrar Assuntos para Follow up Menu – Básicos – Manutenção

*Cadastro de assuntos para ocorrência com fornecedor.

Cadastro de Grupo e Subgrupo Financeiro Menu – Financeiro | Básicos – Manutenção

Fornecedor

  • Para utilizar a consulta (BUSCAR CNPJ SEFAZ) deverá selecionar e preencher os campos que estão com seta
  • Em seguida clique em “Buscar CNPJ Sefaz” verificar efetuar a consulta por UF.
  • Observação: Existem algumas restrições que a consulta não é feita conforme orientado no quadro de “Atenção!!!” e os Estados que não serão disponibilizadas a consulta no SEFAZ constam em vermelho.
  • Para está situação do cadastro deverá ser feito de forma manual, principal, endereço e contato.
Fornecedor.png
Fornecedor2.png

O que fazer antes de cadastrar a Cotação de Compras:

Cadastrar Tipo de Operação Entrada Menu – Fiscal – Manutenção – Tipos de Operação fiscal
Cadastrar CFOP Entrada Menu – Fiscal – Manutenção – CFOP Código Fiscal de Operações e Prestações
Cadastrar Classificação Fiscal (NCM) Menu – Fiscal – Manutenção – Fiscal – Classificação Fiscal
Cadastrar Unidades de Medida Menu – Estoque – Manutenção – Unidades de Medida.
Cadastrar Moedas Menu – Estoque – Manutenção – Moedas
Cadastrar Grupo Menu – Estoque – Manutenção - Grupo
Cadastrar Subgrupo Menu – Estoque – Manutenção Subgrupo
Cadastrar Produto Menu – Estoque – Manutenção - Produto

Cotação de Compras

  • Selecione o fornecedor cadastrado anteriormente, contato caso o contato esteja desatualizo poderá clicar o ícone ao lado da seleção do contato e incluir o novo contato.
  • Referência da Cotação – serve para fazer analise quando é necessário efetuar mais de uma cotação para analisar melhores condições de compra, importante informar o mesmo código nas cotações que deverão ser analisadas.
  • Condição de Pagamento – selecione uma condição de pagamento cadastrada já cadastrada.
Cotação compras.png

Itens

  • Tipo de Operação – Selecione
  • CFOP – Será listadas as CFOP’S de acordo com o tipo de operação cadastrada.
  • Selecione o produto, caso identifique que ainda não tem o produto cadastrado poderá efetuar o cadastro do mesmo em Estoque – Manutenção – Produtos e depois clicar em atualizar para a que a lista de produto seja atualizada e apareça o produto que foi cadastro.
  • Histórico – Lista por período as compras podendo escolhe Tipo da Consulta (Pedido ou Cotação) informará as últimas compras feitas do produto selecionado.
  • Botão – “Copiar Itens” informe o número da cotação que gostaria que fosse feita uma cópia, após clicar em “copiar” será adicionado os itens da cotação informada.
  • Botão – “Auxiliar nos itens” clicando neste botão é possível (editar impostos), reprovar o item ou excluir o item selecionado.
  • Botão “Atualizar” servirá para quando atualizar algum item direto na caixa de edição deverá clicar em atualizar, para que alterações sejam aplicadas.
  • "Data programada" - Previsão do fornecedor.
Itens cotação2.png

Gerar pedido de compras

  • Itens -> Gerar Pedido -> "Nr. do Pedido" e então -> Gerar Pedido
Gerar pedido.png

Recebimento de Nota fiscal de Entrada

  • Quando a CFOP estiver para “Forçar Movimento de Estoque” SIM o produto aparecerá nesta tela, informar a quantidade NR do lote e validade e “SALVAR”.
  • Quando a CFOP estiver para “Forças Movimento de Estoque” NÃO, neste caso não será necessário efetuar nenhuma liberação nesta tela.
NF1.png

Entrada de Nota fiscal de Entradas:

  • Nota Fiscal eletrônica deverá procurar o xml da nota fiscal e clicar em (transferir)
  • Nota Fiscal formulário para situações que não tem o xml para anexar.
  • Quando informado o xml o preenchimento da nota fiscal será feito preenchido alguns campos automaticamente.
  • Para nota fiscal formulário deverá ser feito de forma manual.
  • Aba Corrigir CFOP para alterar a CFOP.
  • Aba Contas a Pagar para editar os vencimentos de pagamento.
  • Informe o Grupo e Subgrupo Financeiro, clicar em salvar e depois liberar.
  • Após Liberar a nota fiscal aparecerá no Financeiro – Contas a Pagar – Status documentos pendentes.
Entrada.png

Pedido de Compras

  • Recebimento Parcial: Consulte o pedido gerado, na aba de itens poderá desmembrar o recebimento do produto com datas de “Previsão de Entregas” diferentes para o mesmo produto, após desmembrar o item, clicar no botão “Auxiliar” bloquear e deixar apenas o item que deverá ser liberado com status LIBERADO, clique em liberar que será feito a liberação apenas do item selecionado com status liberado.
  • Para alterar o status do item de bloqueado para liberado basta editar o item e salvar que o status será alterado.
  • Pedido de Compras poderá ser liberado total, após a cotação do produto poderá gerar o pedido e aguardar a entrega do mesmo, após a chegado dos itens deverá pesquisar o pedido e liberar para gerar a nota fiscal de entrada, para está situação após a liberação do pedido, deverá entrar no menu compras – manutenção – nota fiscal de entrada e efetuar a entrada da nota fiscal e liberar.

Nota fiscal de entrada com XML

Geração com XML

  • Informe condição de pagamento, operação de CFOP
  • Selecione o XML recebido e clique no botão “LER XML”
Xml.png
  • Clique em “EDITAR” e selecione o produto cadastrado no TAFY e clique em “SALVAR”
  • Depois de alterar os produtos clicar no botão “GERAR NOTA”
  • Após a geração da nota fiscal de entrada, caso o cliente não tenha cadastro de fornecedor, cotação e pedido serão feitos de forma automática.
Liberação nf.png
  • Depois de efetuar a conferência “Liberar” a nota fiscal para dar entrada no Contas a Pagar.

Contas a Pagar (Antecipado) Vinculado a Nota fiscal de entrada

Financeiro/Contas a pagar -> Lançamentos

  • Lançamento Contas a Pagar – Lançamento de títulos – condição de pagamento antecipado/parcelado.
  • Informe no campo motivo com o número do pedido do fornecedor, lembrando que este número deverá ser o mesmo que será lançado na nota fiscal de entrada do fornecedor.
  • No número da nota fiscal pode ser o mesmo do pedido, pois após a liberação da nota fiscal irá atualizar para o número da nota fiscal de entrada vinculando ao pedido de compras do fornecedor.
Contas a pagar.png
  • Baixar da primeira parcela:
Primeira parcela contas a pagar.png